Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2021 |
124.02 |
I. R. R. F. |
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2,70 |
|
29/01/2021 |
124.02 |
I. R. R. F. |
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2,70 |
|
29/01/2021 |
124.02 |
I. R. R. F. |
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2,70 |
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29/01/2021 |
124.02 |
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS |
11.012.912/0001-08
PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI |
Realizado |
Valor referente ao crédito da arrecadação do I.N.S.S., recebido através de arquivo de retorno online, no sistema de autoatendimento do Banco do Brasil S/A, creditado nesta data na c/c nº 4.145-9. (REF A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Nfe-S Nº 00067, DE 11/12/2020, RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA VILA OLÍMPICA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº2019022501-TP E CONTRATO Nº20190281., PAGO ATRAVÉS DO DOC. DE CAIXA Nºs: 17120004 de 17/12/2020, EMPENHO Nº 03020028, NOTA FISCAL NO VALOR DE R$ 94.5 |
R$ 6.237,49 |
|
29/01/2021 |
124.02 |
I. R. R. F. |
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2,70 |
|
29/01/2021 |
124.02 |
I. R. R. F. |
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2,70 |
|
29/01/2021 |
124.02 |
I. R. R. F. |
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2,70 |
|
29/01/2021 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMC |
07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Realizado |
Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/F.P.M. X U.G.: F.M.C. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data. |
R$ 1.400,00 |
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29/01/2021 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SPAF x STMU |
07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Realizado |
Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/F.P.M. X U.G.: S.T.M.U. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data. |
R$ 351,81 |
|
29/01/2021 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SAS |
07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Realizado |
Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/F.P.M. X U.G.: S.A.S. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data. |
R$ 11.917,85 |
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