RECEITA ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS

Data Subconta Nome da subconta CPF/CNPJ Credor Registro Histórico Arrecadado (R$)

29/01/2021

124.02

I. R. R. F.

04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 2,70

29/01/2021

124.02

I. R. R. F.

04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 2,70

29/01/2021

124.02

I. R. R. F.

04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 2,70

29/01/2021

124.02

I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS

11.012.912/0001-08
PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Realizado

Valor referente ao crédito da arrecadação do I.N.S.S., recebido através de arquivo de retorno online, no sistema de autoatendimento do Banco do Brasil S/A, creditado nesta data na c/c nº 4.145-9. (REF A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Nfe-S Nº 00067, DE 11/12/2020, RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA VILA OLÍMPICA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº2019022501-TP E CONTRATO Nº20190281., PAGO ATRAVÉS DO DOC. DE CAIXA Nºs: 17120004 de 17/12/2020, EMPENHO Nº 03020028, NOTA FISCAL NO VALOR DE R$ 94.5

R$ 6.237,49

29/01/2021

124.02

I. R. R. F.

04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 2,70

29/01/2021

124.02

I. R. R. F.

04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 2,70

29/01/2021

124.02

I. R. R. F.

04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 2,70

29/01/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMC

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/F.P.M. X U.G.: F.M.C. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 1.400,00

29/01/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x STMU

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/F.P.M. X U.G.: S.T.M.U. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 351,81

29/01/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x SAS

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/F.P.M. X U.G.: S.A.S. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 11.917,85

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