RECEITA ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS

Data Subconta Nome da subconta CPF/CNPJ Credor Registro Histórico Arrecadado (R$)

20/03/2024

141

TRANSFERÊNCIAS SEAFI x GP

07.442.981/0001-76
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEAFI:C/CIP-CONTR.ILUMINAÇÃO X U.G.: GABINETE , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DO AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 957,99

09/02/2024

112.01

SALÁRIO-FAMÍLIA

29.979.036/0049-95
I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 957,12

09/02/2024

141

TRANSFERÊNCIAS SEAFI x FMC

07.442.981/0001-76
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE AS UNIDADES GESTORAS INTERNAS PERTENCENTES AO ENTE MUNCÍPIO (PREFEITURA), VINCULANDO ENTRE SÍ A MESMA CONTA CORRENTE DO DÉBITO (4.015-P.P.M.), EM AMBAS, RELATIVO AO DESCONTO AUTOMÁTICO E CONSOLIDADO DO I.N.S.S., NA CONTA: 4.015-0 / FPM: RFB-RET DARF, PARA COMPENSAÇÃO DO LANÇAMENTO CONTÁBIL EM CADA UNIDADE GESTORA DESCENTRALIZADA, A SITUAÇÃO FISCAL - eCAC - GFIP X GPS/DARF - e-SOCIAL RFB, CÓDIGO: 1082, 1138, E 1646, Competência: 12/2023 - DEZEMBRO DE 2023.

R$ 955,33

23/10/2024

141

TRANSFERÊNCIAS SEAFI x FMAS

07.442.981/0001-76
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORES INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEAFI:C/TRIBUTOS X U.G.: F.M.A.S. , através de transação online efetuada através do SISTEMA DO AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 954,52

20/09/2024

141

TRANSFERÊNCIAS SEAFI x FMAS

07.442.981/0001-76
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORES INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEAFI:C/S.N.A X U.G.: F.M.A.S. , através de transação online efetuada através do SISTEMA DO AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 954,52

22/05/2024

141

TRANSFERÊNCIAS SEAFI x FMAS

07.442.981/0001-76
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEAFI:C/I.P.V.A. X U.G.: F.M.A.S. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DO AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 954,52

26/04/2024

141

TRANSFERÊNCIAS SEAFI x FMAS

07.442.981/0001-76
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEAFI:C/I.P.V.A X U.G.: F.M.A.S.. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DO AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 954,52

30/08/2024

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 954,52

30/04/2024

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 954,52

30/09/2024

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 954,52

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