RECEITA ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS

Data Subconta Nome da subconta CPF/CNPJ Credor Registro Histórico Arrecadado (R$)

01/04/2024

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 532,47

29/05/2024

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 532,47

28/06/2024

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 532,47

30/08/2024

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 532,47

01/08/2024

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Valor referente ao lançamento de Estorno para correção da rubrica do Talão de Receita de Desconto nº 30070225, relativo a retenção na folha de pagamento do mês de JULHO DE 2024, lançado indevidamente NA CONTA: Consignações - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A, realizado no empenho nº 02010219, documento de caixa nº 30070099 de 30/07/2024, que ora corrigimos para o seu RELANÇAMENTO NA CONTA: Consignações - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C.E.F., que ora regularizamos.

R$ 532,47

30/09/2024

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 532,47

30/04/2024

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 532,47

29/02/2024

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 532,47

30/07/2024

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 532,47

21/05/2024

141

TRANSFERÊNCIAS SEAFI x SETAS

07.442.981/0001-76
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEAFI:C/CIP-S.N.A. X U.G.: S.E.T.A.S. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DO AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 530,00

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