Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 36,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 484324Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor de gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente - F.M.M.A. do Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.192,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 484224Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do município de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 01040029.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.192,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | R$ 4.408,33 | R$ 0,00 | R$ 4.408,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.408,33 |
Empenho nº 482924Liquidado
contratação d empresa para prestação de serviços de locação de veículos, equipamentos e mauinas para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo e Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme carona N° 2023121901AD e contrato n° 20240354,
EmpenhadoR$ 4.408,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.408,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.408,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 480,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 481924Liquidado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, calculado sobre as receitas créditadas no Fundo Municipal de Saúde - FMS, no Código de Receita: 3703.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.786,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
Empenho nº 472324Liquidado
com o pagamento (restituição) do ressarcimento da Cessão do servidor municipal, ocupante do cargo efetivo no Governo do estado do Rio Grande do Norte, o Servidor, JOÃO PAULO FERNANDES LEITE, professor, Matrícula nº 138.042-7, lotado na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA, CPF Nº 002.348.173-05, conforme Convênio nº 002/2023, de 08 de FEVEREIRO de 2023, celebrado entre os Entes federados: GOVERNO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE/JAGUARIBARA, encaminhado através do Oficio nº 033/GAB2023 de 08
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.786,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 58.537,17 | R$ 0,00 | R$ 58.537,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 58.537,17 |
Empenho nº 471624Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 5º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 58.537,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 58.537,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 58.537,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 21.743,13 | R$ 0,00 | R$ 21.743,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.743,13 |
Empenho nº 471424Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-EJA, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024030401-PE e contrato nº20240417.
EmpenhadoR$ 21.743,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.743,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.743,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 65.692,94 | R$ 0,00 | R$ 65.692,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 65.692,94 |
Empenho nº 471224Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 5 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 65.692,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.692,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 65.692,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 13.650,00 | R$ 0,00 | R$ 13.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.650,00 |
Empenho nº 471024Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 13.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA | R$ 13.100,00 | R$ 0,00 | R$ 13.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.100,00 |
Empenho nº 470924Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 13.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1561 a 1570 de 3672 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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