Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | MURILIO ALVES SOUSA 06666130 367 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 |
Empenho nº 420024Liquidado
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de hardware, formatação e instalação de programas office, instalação e configuração de rede de computadores e manutenção preventiva e corretiva de cabeça de impressão e sistema de tintas de impressora, vinculados a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.580,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 417524Liquidado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hídricos do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 47.200,00 | R$ 0,00 | R$ 47.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 47.200,00 |
Empenho nº 404524Liquidado
contratação de serviços de manutenção de forro PVC com substituição de placas danificadas e roda teto em uidades básicas de saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024070401-DE e contrato n° 20240484.
EmpenhadoR$ 47.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 47.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 400024Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010031.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.180,00 | R$ 0,00 | R$ 5.180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.180,00 |
Empenho nº 385624Liquidado
prestação de serviços de pintura em látex de logo institucional, metreiro informativo e artes decorativas em fachadas das escolas e áreas externa de diversas escolas municipais de ensino fundamental, ensino infantil - CRECHE e ensino infantil -PRÉ-ESCOLA, junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024070301-DE e contrato n° 20240485.
EmpenhadoR$ 5.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.475,00 | R$ 0,00 | R$ 6.475,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.475,00 |
Empenho nº 385424Liquidado
prestação de serviços de pintura em látex de logo institucional, metreiro informativo e artes decorativas em fachadas das escolas e áreas externa de diversas escolas municipais de ensino fundamental, ensino infantil - CRECHE e ensino infantil -PRÉ-ESCOLA, junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024070301-DE e contrato n° 20240485.
EmpenhadoR$ 6.475,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.475,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.475,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 42.735,00 | R$ 0,00 | R$ 42.735,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.735,00 |
Empenho nº 385224Liquidado
prestação de serviços de pintura em látex de logo institucional, metreiro informativo e artes decorativas em fachadas das escolas e áreas externa de diversas escolas municipais de ensino fundamental, ensino infantil - CRECHE e ensino infantil -PRÉ-ESCOLA, junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024070301-DE e contrato n° 20240485.
EmpenhadoR$ 42.735,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.735,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.735,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 382024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 15 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 494/24SETAS de 12/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | JARDSON DA SILVA ALVES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 381624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jardson da Silva Alves , Agente Comunitário de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Maracanaú/CE, no dia 15 de Julho de 2024, com o objetivo de receber a medicação, agendada para o dia 15/07/2024, na COLOB/SESA, situada na Rua Quatorze, n° 1161, bairro Alto Alegre II, no Município de Maracanaú/CE. Conforme portaria nº 2128/24FMS de 12/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 1.960,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122624Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 1.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1771 a 1780 de 3672 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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