Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2024 | HALISSON HUGO MEDEIROS SOUZA . | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 265624Liquidado
serviço técnico e profissional de consultoria de contabilidade para atualização de declaração de debitos tributário federal - DCTF e relação anual de informação social - RAIS das Associações do município de Jaguaribara, com o intuito de atualiza-las e habilitá-las.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2024 | DRIELY DANDARY SOARES MENDES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 256224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Driely Dandary Soares Mendes, Farmacêutica Bioquímica, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Abril de 2024, com o objetivo da Oficina de Programação da PPI 2024, que acontecerá no auditório da Escola de Saúde Publica do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 1017/24FMS de 10/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 255924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 10 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°232/24SETAS de 10/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/04/2024 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 50.260,00 | R$ 0,00 | R$ 45.877,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.260,00 |
Empenho nº 253724Liquidado
contratação dos serviços de cópias xerográficas, plastificação e encadernação, destinadas a manutenção das atividades do centro de referencia da assistência social - CRAS, dentro do bloco de proteção social básica-PSB, referenciado pela equipe técnica cras, visando o aprimoramento da rede socioassistencial no suas de interesses da Secretaria do Trabalho e Assistência Social-SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024032601-DE e contrato N° 20240295.
EmpenhadoR$ 50.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.877,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.260,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/04/2024 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.623,00 | R$ 0,00 | R$ 4.623,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.623,00 |
Empenho nº 253624Liquidado
contratação dos serviços de cópias xerográficas, plastificação e encadernação, destinadas a manutenção das atividades do centro de referencia da assistência social - CRAS, dentro do bloco de proteção social básica-PSB, referenciado pela equipe técnica cras, visando o aprimoramento da rede socioassistencial no suas de interesses da Secretaria do Trabalho e Assistência Social-SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024032601-DE e contrato N° 20240295.
EmpenhadoR$ 4.623,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.623,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.623,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2024 | KÉRCIA DIÓGENES FREIRE ALMEIDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 253524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kercia Diógenes Freire Almeida, Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do Seminário de Conscientização sobre o Autismo: VALORIZE AS CAPACIDADES E RESPEITE OS LIMITES, o mesmo ocorrerá na Sede da Defensoria Publica do Estado do Ceará, Av. Pinto Bandeira,1111, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 228/24SETAS de
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/04/2024 | RUAN DE SOUZA NUNES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 253424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Ruan de Souza Nunes, Psicólogo, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do Seminário de Conscientização sobre o Autismo: VALORIZE AS CAPACIDADES E RESPEITE OS LIMITES, o mesmo ocorrerá na Sede da Defensoria Publica do Estado do Ceará, Av. Pinto Bandeira,1111, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 229/24FMAS de 10/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/04/2024 | CRISTINA MARIA DE AQUINO NETA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 253324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Cristina Maria de Aquino Neta, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do Seminário de Conscientização sobre o Autismo: VALORIZE AS CAPACIDADES E RESPEITE OS LIMITES, o mesmo ocorrerá na Sede da Defensoria Publica do Estado do Ceará, Av. Pinto Bandeira,1111, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 230/24FMAS de 10/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2024 | RAQUEL DE ALMEIDA LIMA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 253224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Raquel de Almeida Lima, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do Seminário de Conscientização sobre o Autismo: VALORIZE AS CAPACIDADES E RESPEITE OS LIMITES, o mesmo ocorrerá na Sede da Defensoria Publica do Estado do Ceará, Av. Pinto Bandeira,1111, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 227/24SETAS de 1
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 252624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Abril de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 231/24SETAS de 10/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2711 a 2720 de 3672 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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