Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 3.930,00 | R$ 0,00 | R$ 3.930,00 | Não se aplica | R$ 3.930,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 655825Pago
prestação de serviço de decoração de ambiente destinados ao amparo de realização de eventos, junto ao Programa Primeira Infância no SUAS da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024031201-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240276.
EmpenhadoR$ 3.930,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.930,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.930,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 4.989,00 | R$ 0,00 | R$ 8.758,00 | Não se aplica | R$ 8.758,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 655625Pago
prestação de serviço de decoração de ambiente destinados ao amparo de realização de eventos, junto ao Bloco de Proteção Social Básica (PSB) da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024031201-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240276.
EmpenhadoR$ 4.989,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.758,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.758,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 16.640,00 | R$ 0,00 | R$ 16.640,00 | Não se aplica | R$ 16.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 655125Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 16.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.640,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ 3.264,22 | R$ 0,00 | R$ 3.264,22 | Não se aplica | R$ 3.264,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 654425Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE. RELANÇAMENTO DA NEG Nº 09090018 FACE AO REALINHAMENTO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ 3.264,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.264,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.264,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | REGIS DE LIMA MARTINS | R$ 6.974,35 | R$ 0,00 | R$ 6.974,35 | Não se aplica | R$ 6.974,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 654025Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE. RELANÇAMENTO DA NEG Nº 09090007 FACE AO REALINHAMENTO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ 6.974,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.974,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.974,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ 1.010,48 | R$ 0,00 | R$ 13.560,48 | Não se aplica | R$ 13.560,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 653525Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE. RELANÇAMENTO DA NEG Nº 09090004 FACE AO REALINHAMENTO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ 1.010,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.560,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.560,48
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 32.494,18 | R$ 0,00 | R$ 9.250,00 | Não se aplica | R$ 9.250,00 | R$ 23.244,18 |
Empenho nº 653225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 32.494,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.250,00
A pagarR$ 23.244,18
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 81.193,97 | R$ 0,00 | R$ 9.900,00 | Não se aplica | R$ 9.900,00 | R$ 71.293,97 |
Empenho nº 653125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGE
EmpenhadoR$ 81.193,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.900,00
A pagarR$ 71.293,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 91.834,54 | R$ 0,00 | R$ 91.834,54 | Não se aplica | R$ 91.834,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 652725Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA RUA MAJOR DIÓGENES, S/N, CENTRO, JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 91.834,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 91.834,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 91.834,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 5.497,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.497,76 |
Empenho nº 652525Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiv
EmpenhadoR$ 5.497,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.497,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1101 a 1110 de 4908 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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