Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | R2 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 16.577,52 | R$ 0,00 | R$ 16.577,52 | Não se aplica | R$ 16.577,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 744525Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COM MOBILIARIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, INSLATAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AQUICULTURA E PESCA DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 16.577,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.577,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.577,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | R2 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 62.983,82 | R$ 0,00 | R$ 62.983,82 | Não se aplica | R$ 62.983,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 744425Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COM MOBILIARIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, INSLATAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AQUICULTURA E PESCA DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 62.983,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 62.983,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 62.983,82
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | R$ 997,00 | R$ 0,00 | R$ 997,00 | Não se aplica | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 743725Pago
Contribuição Financeira para a entidade em apreço, que visa assegurar a representação institucional do município de Jaguaribara, nas esferas administrativas do estado do Ceará e da União, na articulação, mobilização, Integrando colegiados, desenvolvendo ações e atividades em defesa de políticas, programas e ações em favor dos direitos desta municipalidade, conforme autorização contida na LEI MUNICIPAL Nº 954/2017, DE 25 DE ABRIL DE 2017.
EmpenhadoR$ 997,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 997,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 997,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 33.629,10 | Não se aplica | R$ 33.629,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 743325Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110031 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.629,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.629,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 33.629,10 | Não se aplica | R$ 33.629,10 | R$ 6.370,90 |
Empenho nº 743325Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110031 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.629,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.629,10
A pagarR$ 6.370,90
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -3.141,07 | R$ 3.141,07 | R$ 6.858,93 | Não se aplica | R$ 6.858,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 743125Pago
face cancelameto de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.141,07
AnuladoR$ 3.141,07
LiquidadoR$ 6.858,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.858,93
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.109,12 | R$ 1.109,12 | R$ 122.890,88 | Não se aplica | R$ 122.890,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 742525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.109,12
AnuladoR$ 1.109,12
LiquidadoR$ 122.890,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 122.890,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | MATHEUS DE ALMEIDA RUFINO | R$ 1.283,40 | R$ 0,00 | R$ 1.283,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.283,40 |
Empenho nº 740225Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.283,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.283,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.283,40
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | MATHEUS DE ALMEIDA RUFINO | R$ 1.315,60 | R$ 0,00 | R$ 1.315,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.315,60 |
Empenho nº 740125Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 1.315,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.315,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.315,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 164.560,00 | R$ 0,00 | R$ 329.120,00 | Não se aplica | R$ 329.120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 739725Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256. PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NEG N° 01
EmpenhadoR$ 164.560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 329.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 329.120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 421 a 430 de 4908 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema