Consulta por Empenhos

Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.

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Resultados (1117 empenhos encontrados)

Empenhos com credor, histórico e valores.
Entidade Empenho Data Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Retido Pago A pagar Ações
07 — Secretaria da Saúde 01/07/2026 SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA R$ 5.186,70 R$ 0,00 R$ 5.186,70 Não se aplica R$ 5.186,70 R$ 0,00
07 — Secretaria da Saúde 01/07/2026 SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA R$ 2.246,80 R$ 0,00 R$ 2.246,80 Não se aplica R$ 2.246,80 R$ 0,00
07 — Secretaria da Saúde 01/07/2026 SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA R$ 16.876,20 R$ 0,00 R$ 16.876,20 Não se aplica R$ 16.876,20 R$ 0,00
10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação 01/07/2026 FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA R$ 3.911,10 R$ 0,00 R$ 3.911,10 Não se aplica R$ 3.911,10 R$ 0,00
09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social 01/07/2026 EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 R$ 2.801,48 R$ 0,00 R$ 2.801,48 Não se aplica R$ 2.801,48 R$ 0,00
09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social 01/07/2026 SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 550,00 Não se aplica R$ 550,00 R$ 0,00
09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social 01/07/2026 SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA R$ 440,00 R$ 0,00 R$ 440,00 Não se aplica R$ 440,00 R$ 0,00
13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo 01/07/2026 FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA R$ 110.000,00 R$ 0,00 R$ 99.723,03 Não se aplica R$ 99.723,03 R$ 10.276,97
10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação 01/07/2026 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 Não se aplica R$ 10.000,00 R$ 0,00
13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo 01/07/2026 CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA R$ 11.998,50 R$ 0,00 R$ 11.998,50 Não se aplica R$ 11.998,50 R$ 0,00

Exibindo 911 a 920 de 1117 registros

Top 10 credores por valor empenhado
Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor total
1 FOLHA DE PAGAMENTO 07.442.981/0001-76 72 R$ 8.585.689,64
2 INSTITUTO ROSA BRANCA 10.962.062/0001-38 13 R$ 1.444.752,70
3 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 19.794.018/0001-30 66 R$ 1.019.741,49
4 VIDAL ENGENHARIA LTDA 44.353.101/0001-11 3 R$ 830.000,00
5 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 28 R$ 823.982,98
6 C V TOME SERVIÇOS - ME 23.834.673/0001-42 6 R$ 742.068,59
7 CONSTRUTORA EXITO LTDA 03.147.269/0001-93 7 R$ 666.304,07
8 CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 4 R$ 661.784,75
9 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI 13.858.769/0001-97 36 R$ 613.056,81
10 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 47 R$ 521.218,49

Entenda os campos desta consulta

A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.

Evidência externa

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