Consulta por Empenhos

Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.

Última atualização:

Filtros de pesquisa

Série histórica (exercícios disponíveis)

Limpar filtros

Resultados (1621 empenhos encontrados)

Empenhos com credor, histórico e valores.
Entidade Empenho Data Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Retido Pago A pagar Ações
12 — Secretaria de Administração e Finanças 16/06/2026 ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP R$ 35.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 35.100,00
08 — Secretaria da Educação 15/06/2026 ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME R$ 2.158,58 R$ 0,00 R$ 2.158,58 Não se aplica R$ 2.158,58 R$ 0,00
08 — Secretaria da Educação 15/06/2026 ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME R$ 17.197,83 R$ 0,00 R$ 17.197,83 Não se aplica R$ 17.197,83 R$ 0,00
08 — Secretaria da Educação 15/06/2026 ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME R$ 830,00 R$ 0,00 R$ 830,00 Não se aplica R$ 830,00 R$ 0,00
08 — Secretaria da Educação 15/06/2026 ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME R$ 280,00 R$ 0,00 R$ 280,00 Não se aplica R$ 280,00 R$ 0,00
07 — Secretaria da Saúde 15/06/2026 RAMOSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 8.869,29 R$ 0,00 R$ 8.869,29 Não se aplica R$ 8.869,29 R$ 0,00
09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social 15/06/2026 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00 Não se aplica R$ 200,00 R$ 0,00
09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social 15/06/2026 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA R$ 2.588,00 R$ 0,00 R$ 2.588,00 Não se aplica R$ 2.588,00 R$ 0,00
08 — Secretaria da Educação 15/06/2026 C G M VIDAL R$ 21.405,58 R$ 0,00 R$ 21.405,58 Não se aplica R$ 21.405,58 R$ 0,00
08 — Secretaria da Educação 15/06/2026 MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA R$ 8.401,05 R$ 0,00 R$ 8.401,05 Não se aplica R$ 8.401,05 R$ 0,00

Exibindo 1021 a 1030 de 1621 registros

Top 10 credores por valor empenhado
Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor total
1 FOLHA DE PAGAMENTO 07.442.981/0001-76 88 R$ 15.360.267,96
2 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 61 R$ 2.124.604,99
3 CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 7 R$ 2.051.575,80
4 INSTITUTO ROSA BRANCA 10.962.062/0001-38 30 R$ 1.648.352,70
5 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 19.794.018/0001-30 90 R$ 1.450.836,59
6 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI 13.858.769/0001-97 55 R$ 1.057.829,83
7 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 33 R$ 860.733,46
8 VIDAL ENGENHARIA LTDA 44.353.101/0001-11 3 R$ 830.000,00
9 C V TOME SERVIÇOS - ME 23.834.673/0001-42 7 R$ 761.268,59
10 PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 08.563.328/0001-28 26 R$ 755.113,82

Entenda os campos desta consulta

A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.

Evidência externa

Ver índice geral