5.150
Total de Diárias
251
Beneficiários
R$ 312.410,00
Valor Total
60,62
Média por Diária
| Beneficiário | Cargo/Função | Destino | Período | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR
XXX.929.724-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
JULIO ALVES NASCIMENTO
XXX.147.323-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
DANIEL FERNANDES PEIXOTO
XXX.103.503-XX |
- |
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes … |
21/05/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
|
DANIEL FERNANDES PEIXOTO
XXX.103.503-XX |
- |
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes … |
21/05/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
|
ANA KESSIA TORRES GOMES
XXX.349.293-XX |
- |
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia … |
21/05/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
|
BRENDA ALMEIDA DANTAS
XXX.273.183-XX |
- |
Pagamento de 01 (Uma)diaria para a servidora Brenda Almeida Dantas … |
21/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS
XXX.794.443-XX |
- |
Pagamento de 01(uma)diaria para a Coodenadora em Vigilancia Epidemiologica a … |
21/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
XXX.036.688-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
XXX.036.688-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
XXX.036.688-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES
XXX.427.383-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO
XXX.411.863-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
IRANILDA MATOS PEIXOTO
XXX.737.433-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
IRANILDA MATOS PEIXOTO
XXX.737.433-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO
XXX.386.323-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO
XXX.386.323-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA
XXX.496.758-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA
XXX.496.758-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
ORBENIO ALVES DE SOUSA
XXX.349.783-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO
XXX.485.453-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
NIVALDO EDUARDO ARAÚJO
XXX.154.578-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
NIVALDO EDUARDO ARAÚJO
XXX.154.578-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO
XXX.468.483-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA
XXX.528.773-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
JOSE ITALO LEITE LIMA
XXX.870.573-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
JOSE ITALO LEITE LIMA
XXX.870.573-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
21/05/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS
XXX.662.378-XX |
- |
pagamento de diária para a massoterapeuta, a Sra. Letícia Morais … |
21/05/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
|
FERNANDA FERNANDES QUEIROS
XXX.569.663-XX |
- |
Destino: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 183/25FUNDEB |
21/05/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
|
FERNANDA FERNANDES QUEIROS
XXX.569.663-XX |
- |
Destino: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 183/25FUNDEB |
21/05/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
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SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES
XXX.346.943-XX |
- |
Destino: Mineiro/Curupatis. Conforme portaria 182/25FUNDEB |
21/05/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |