Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 3.430,00 | R$ 0,00 | R$ 3.430,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.430,00 |
Empenho nº 220423Liquidado
serviços de manutenção e reparo de urgência do telhado, retirada de vazamento em laje, manutenção de calha e vedação na junção de 2° bloco com aplicação de manta e impermeabilizante com todo material e demais insumos inclusos no Posto Maria Felícia de Almeida - Sede junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.430,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.430,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.430,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 2.735,00 | R$ 0,00 | R$ 2.735,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.735,00 |
Empenho nº 220323Liquidado
serviços de manutenção e reparo de urgência de canal sanitário externo, limpeza e posterior vedação de caixa de passagem e canal até a rede geral de esgoto com todo material e demais insumos inclusos no Posto Maria Felícia de Almeida -Sede junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.735,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.735,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.735,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/03/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 1.042,67 | R$ 0,00 | R$ 1.042,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.042,67 |
Empenho nº 216623Liquidado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, no Código de Receita: 3703.
EmpenhadoR$ 1.042,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.042,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.042,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2023 | JUSTICA FEDERAL DE 1ªINSTANCIA JUDICIARIA-15ª VARA FEDERAL | R$ 32.048,19 | R$ 0,00 | R$ 32.048,19 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.048,19 |
Empenho nº 216323Liquidado
com o pagamento de execução fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de Engenharia do Ceará (CRE/CE), contra o Município de Jaguaribara, objetivando a SENTENÇA JUDICIAL - RPV Nº 2021.81.01.015.200094 (id. 4058101-21775248), cobrança de dívida ativa, inscritas sob os nº s 6.322/2015 e 6.368/2015, conforme Processo nº 0800680-24.2017.4.05.8101 - EXECUÇÃO FISCAL, através da 15ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ - LIMOEIRO DO NORTE/CE, Número do Protocolo 20230002274602, oriunda da fis
EmpenhadoR$ 32.048,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.048,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.048,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2023 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 25.974,06 | R$ 0,00 | R$ 25.974,06 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.974,06 |
Empenho nº 216123Liquidado
pagamento do lançamento SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº 0001739-34-2021.8.06.000, para liquidação do PRECATÓRIO, da Vara Única da Comarca de Jaguaretama, Número de Origem: 0000401-23-2015.8.06.0198, Reparação de Dano, Parte Autora: ANTÔNIA JUCILENE PINHEIRO DE SOUSA, CPF(MF) Nº 675.632.603-15, RG Nº 3188071-97 SSP-CE, conforme Oficio nº 45/2021-ASPREC de 19/07/2021, e 402/2022-ASPREC de 16/05/2022, da Assessoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que envia cópia
EmpenhadoR$ 25.974,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.974,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.974,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Empenho nº 214423Liquidado
serviço de aluguel de som mecânico, para utilização na inauguração da Quadra Esportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tapete Mágico Tempo Integral, a ser realizada no dia 15 de março de 2023, vinculada á secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2023 | JUSTICA FEDERAL DE 1ªINSTANCIA JUDICIARIA-15ª VARA FEDERAL | R$ -32.048,19 | R$ 32.048,19 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213223Empenhado
Valor referente a ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA RELANÇAMENTO, para efeito de correção da CORREÇÃO da Categoria Econômica, empenhada inicialmente na: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, quando na realidade trata-se de despesa decorrente de Decisão Judidical, devendo ser empenhada (RELANÇADA) na Categoria Econômica: 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais, que ora se corrige o lançamento feito no documento de Caixa nº 28020090 de 28/02/2023, e Empenho nº 27020041.
EmpenhadoR$ -32.048,19
AnuladoR$ 32.048,19
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/03/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -1.042,67 | R$ 1.042,67 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160623Empenhado
para efeito de correção de empenho realizado na Categoria Econômica: 3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica (Dotação: 2.067), que ora se CORRIGE estornando e RELANÇANDO na Categoria Econõmica Correta: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas (PASEP - FMAS), na dotação 2.115, corrigindo o Empenho nº 02010204
EmpenhadoR$ -1.042,67
AnuladoR$ 1.042,67
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2023 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ -25.974,06 | R$ 25.974,06 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113323Empenhado
Valor referente a ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA RELANÇAMENTO, para efeito de correção da CORREÇÃO da Categoria Econômica, empenhada inicialmente na: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições, quando na realidade trata-se de despesa decorrente de Decisão Judidical, devendo ser empenhada (RELANÇADA) na Categoria Econômica: 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais, que ora se corrige.
EmpenhadoR$ -25.974,06
AnuladoR$ 25.974,06
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/03/2023 | OLIMPIO DA COSTA MENDES RABELO | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
Empenho nº 248023Liquidado
serviço referente a retalhamento do Show Room, para melhor atender o público que é atendido no espaço, que será realizado nos dias 13,14,15,16 e 17 de março de 2023.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3191 a 3200 de 3826 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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