Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -12.606,96 | R$ 12.606,96 | R$ 3.197,04 | Não se aplica | R$ 3.197,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -12.606,96
AnuladoR$ 12.606,96
LiquidadoR$ 3.197,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.197,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -13.170,00 | R$ 13.170,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190425Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -13.170,00
AnuladoR$ 13.170,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -30.045,84 | R$ 30.045,84 | R$ 9.464,16 | Não se aplica | R$ 9.464,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190325Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -30.045,84
AnuladoR$ 30.045,84
LiquidadoR$ 9.464,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.464,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 12.650,00 | Não se aplica | R$ 12.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.250,00
AnuladoR$ 8.250,00
LiquidadoR$ 12.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.650,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ -9.345,24 | R$ 9.345,24 | R$ 16.851,59 | Não se aplica | R$ 16.851,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188725Pago
que ora anulamos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.345,24
AnuladoR$ 9.345,24
LiquidadoR$ 16.851,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.851,59
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187825Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.000,00
AnuladoR$ 1.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187725Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.000,00
AnuladoR$ 3.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ -18.350,00 | R$ 18.350,00 | R$ 11.598,00 | Não se aplica | R$ 8.163,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -18.350,00
AnuladoR$ 18.350,00
LiquidadoR$ 11.598,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.163,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ -45.531,25 | R$ 45.531,25 | R$ 7.968,75 | Não se aplica | R$ 7.968,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -45.531,25
AnuladoR$ 45.531,25
LiquidadoR$ 7.968,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.968,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ -28.453,00 | R$ 28.453,00 | R$ 5.679,00 | Não se aplica | R$ 5.679,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -28.453,00
AnuladoR$ 28.453,00
LiquidadoR$ 5.679,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.679,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3621 a 3630 de 4908 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
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