Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ -1.698,00 | R$ 1.698,00 | R$ 4.096,00 | Não se aplica | R$ 4.096,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.698,00
AnuladoR$ 1.698,00
LiquidadoR$ 4.096,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.096,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ -19.418,75 | R$ 19.418,75 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207325Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -19.418,75
AnuladoR$ 19.418,75
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ -62.005,55 | R$ 62.005,55 | R$ 8.478,75 | Não se aplica | R$ 8.478,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -62.005,55
AnuladoR$ 62.005,55
LiquidadoR$ 8.478,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.478,75
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ -1.789,68 | R$ 1.789,68 | R$ 1.965,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205525Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.789,68
AnuladoR$ 1.789,68
LiquidadoR$ 1.965,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ -975,00 | R$ 975,00 | R$ 6.885,00 | Não se aplica | R$ 6.885,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -975,00
AnuladoR$ 975,00
LiquidadoR$ 6.885,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.885,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -67.645,40 | R$ 67.645,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198225Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -67.645,40
AnuladoR$ 67.645,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -7.902,00 | R$ 7.902,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192525Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.902,00
AnuladoR$ 7.902,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -13.170,00 | R$ 13.170,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192325Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -13.170,00
AnuladoR$ 13.170,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -76.858,44 | R$ 76.858,44 | R$ 46.939,56 | Não se aplica | R$ 43.321,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -76.858,44
AnuladoR$ 76.858,44
LiquidadoR$ 46.939,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.321,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -225.915,96 | R$ 225.915,96 | R$ 15.922,44 | Não se aplica | R$ 15.922,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -225.915,96
AnuladoR$ 225.915,96
LiquidadoR$ 15.922,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.922,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3611 a 3620 de 4908 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
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