Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214725Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca Renault Modelo Master de Placas PNV5G56 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 673,67 | R$ 0,00 | R$ 673,67 | Não se aplica | R$ 673,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214625Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca Marcopolo Modelo Volar de Placas POQ9A88 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 673,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 673,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 673,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 | Não se aplica | R$ 2.360,00 | R$ 1.640,00 |
Empenho nº 213625Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.360,00
A pagarR$ 1.640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/02/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 7.767,50 | R$ 3.820,50 | R$ 3.947,00 | Não se aplica | R$ 3.947,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207625Pago
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e 1° aditivo ao ontrato nº20240496.
EmpenhadoR$ 7.767,50
AnuladoR$ 3.820,50
LiquidadoR$ 3.947,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.947,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/02/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 5.794,00 | R$ 1.698,00 | R$ 4.096,00 | Não se aplica | R$ 4.096,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207425Pago
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e 1° aditivo ao ontrato nº20240496.
EmpenhadoR$ 5.794,00
AnuladoR$ 1.698,00
LiquidadoR$ 4.096,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.096,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/02/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 19.418,75 | R$ 19.418,75 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207325Empenhado
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e 1° aditivo ao ontrato nº20240496.
EmpenhadoR$ 19.418,75
AnuladoR$ 19.418,75
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ 1.260.267,75 | R$ 0,00 | R$ 1.220.781,55 | Não se aplica | R$ 1.220.781,55 | R$ 39.486,20 |
Empenho nº 207225Pago
contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana da Sede e alguns Distritos de Jaguaribara/CE, conforme Concorrência Nº 2021043002-CP e 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20210303.
EmpenhadoR$ 1.260.267,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.220.781,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.220.781,55
A pagarR$ 39.486,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 234,78 | R$ 0,00 | R$ 234,78 | Não se aplica | R$ 234,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205625Pago
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo automovel, Chassi: 8AFER13P6AJ277010,junto a Secretaria de Agricultura, e Recursos Hidricos do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 234,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 234,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 234,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202725Pago
emissão de certificado digital PF A 3 anos + TOKEN, para o Secretario de Juventude, Esporte e Lazer José Jackson Botão Cavalcante, vinculado a secretaria municipal de Juventude, Esporte e Lazer domunicípio de Jaguaribara/CE
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202625Pago
emissão de certificado digital PF A 3 anos + TOKEN, para o Secretario de Infraestrutura e Urbaismo Francisco Daniell Maciel Saldanha, vinculado a secretaria municipal de Infraestrutura e Urbanismos domunicípio de Jaguaribara/CE
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4281 a 4290 de 4908 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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