Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 23/01/2025 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ 7.636,60 | R$ 4.581,96 | R$ 3.054,64 | Não se aplica | R$ 3.054,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180225Pago
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condicionado, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024080901PERP e contrato n° 20250075.
EmpenhadoR$ 7.636,60
AnuladoR$ 4.581,96
LiquidadoR$ 3.054,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.054,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/01/2025 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ 7.636,60 | R$ 6.109,28 | R$ 1.527,32 | Não se aplica | R$ 1.527,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180125Pago
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condicionado, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024080901PERP e contrato n° 20250076.
EmpenhadoR$ 7.636,60
AnuladoR$ 6.109,28
LiquidadoR$ 1.527,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.527,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.026,55 | R$ 1.175,30 | R$ 851,25 | Não se aplica | R$ 851,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174025Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250080.
EmpenhadoR$ 2.026,55
AnuladoR$ 1.175,30
LiquidadoR$ 851,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 851,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 504,85 | R$ 338,95 | R$ 165,90 | Não se aplica | R$ 165,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173725Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250079.
EmpenhadoR$ 504,85
AnuladoR$ 338,95
LiquidadoR$ 165,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 165,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.779,95 | R$ 1.808,40 | R$ 971,55 | Não se aplica | R$ 971,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173525Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250078.
EmpenhadoR$ 2.779,95
AnuladoR$ 1.808,40
LiquidadoR$ 971,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 971,55
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 23/01/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 5.256,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.256,13 |
Empenho nº 168825Empenhado
aquisição de material de expediente para a manutenção do Aprimoramento a Gestão do SUAS - IGD/SUAS, coordenado pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024101401-PERP e contrato nº20250084.
EmpenhadoR$ 5.256,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.256,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 23/01/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 690,23 | R$ 0,00 | R$ 690,23 | Não se aplica | R$ 690,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166725Pago
aquisição de material de expediente para a manutenção da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD/PBF, coordenado pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024101401-PERP e contrato nº20250083.
EmpenhadoR$ 690,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 690,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 690,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 23/01/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 3.320,66 | R$ 0,00 | R$ 3.320,66 | Não se aplica | R$ 3.320,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166625Pago
aquisição de material de expediente para a manutenção das Ações da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, coordenado pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024101401-PERP e contrato nº20250082.
EmpenhadoR$ 3.320,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.320,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.320,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 23/01/2025 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DES. EDUCACIONAL E ASSIS.SOCIAL-CUTURART | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | Não se aplica | R$ 150.000,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 162825Pago
FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A PARTIR DE UM PLANO DE TRABALHO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO APRENDER,BRINCAR E CRESCER PROMOVENDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE CUNHO CULTURAL NAS MODALIDADES DE MÚSICA E DANÇA, DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADE DE 7 E 17 ANOS.
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150.000,00
A pagarR$ 30.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/01/2025 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ 51.330,00 | R$ 0,00 | R$ 48.793,00 | Não se aplica | R$ 48.793,00 | R$ 2.537,00 |
Empenho nº 154025Pago
contratação de serviços de manutenção de frro PVC com substituição de placas danificadas e roda teto em divesas escolas da rede de ensino públic do município, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 202501401-DE e contrato n° 20250074.
EmpenhadoR$ 51.330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.793,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.793,00
A pagarR$ 2.537,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4351 a 4360 de 4908 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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