Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.300,80 | R$ 0,00 | R$ 1.084,00 | Não se aplica | R$ 1.084,00 | R$ 216,80 |
Empenho nº 155225Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 3° aditivo ao contrato nº20220202.
EmpenhadoR$ 1.300,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.084,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.084,00
A pagarR$ 216,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.356,80 | R$ 0,00 | R$ 9.464,00 | Não se aplica | R$ 9.464,00 | R$ 1.892,80 |
Empenho nº 155125Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 3ºaditivo ao contrato nº20220202.
EmpenhadoR$ 11.356,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.464,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.464,00
A pagarR$ 1.892,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 198.000,00 | R$ 165.000,00 | R$ 11.000,00 | Não se aplica | R$ 11.000,00 | R$ 22.000,00 |
Empenho nº 154925Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023012701-PE e 2° aditivo ao contrato nº20230187.
EmpenhadoR$ 198.000,00
AnuladoR$ 165.000,00
LiquidadoR$ 11.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.000,00
A pagarR$ 22.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 72.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154825Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023012701-PE e 2° aditivo ao contrato nº20230187.
EmpenhadoR$ 72.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 15.600,00 | Não se aplica | R$ 14.300,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 154725Pago
contratação de empresa especializada para fornecimento com licença de uso de sistema informatizado (software) de portal da transparência, em atendimento à Lei de Acesso à Informação (E-SIC e Ouvidoria), compreendendo sua instalação, treinamento e manutenção visando atender as necessidades da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022011101-PP e 3º aditivo ao contrato nº20220098.
EmpenhadoR$ 15.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.300,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | Não se aplica | R$ 1.360,00 | R$ 2.640,00 |
Empenho nº 154425Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.360,00
A pagarR$ 2.640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 | Não se aplica | R$ 3.960,00 | R$ 4.040,00 |
Empenho nº 154325Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.960,00
A pagarR$ 4.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 153825Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ORBENIO ALVES DE SOUSA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 1.120,00 | R$ 2.880,00 |
Empenho nº 153725Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.120,00
A pagarR$ 2.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 153625Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4661 a 4670 de 4908 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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