Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | N F DIÓGENES CONTABILIDADE | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060030Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA COM ÊNFASE NO GERENCIAMENTO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO E TRANSPARÊNCIA DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), BUSCANDO AUMENTAR A TRANSPARÊNCIA, OTIMIZAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E APRIMORAR A FISCALIZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO,BEM COMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA E DE ORIENTAÇÃO PARA O
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | ANA FAUSTA DIÓGENES GRANJA | R$ 1.442,85 | R$ 0,00 | R$ 1.442,85 | Não se aplica | R$ 1.442,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060029Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 1.442,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.442,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.442,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.308,50 | R$ 0,00 | R$ 1.308,50 | Não se aplica | R$ 1.308,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060028Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.308,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.308,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.308,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | MATHEUS DE ALMEIDA RUFINO | R$ 388,04 | R$ 0,00 | R$ 388,04 | Não se aplica | R$ 388,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060027Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 388,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 388,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 388,04
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | ALDENIRA DIÓGENES FREIRE | R$ 5.295,56 | R$ 0,00 | R$ 5.295,56 | Não se aplica | R$ 5.295,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060026Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 5.295,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.295,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.295,56
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | REGIS DE LIMA MARTINS | R$ 5.991,12 | R$ 0,00 | R$ 5.991,12 | Não se aplica | R$ 5.991,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060025Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 5.991,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.991,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.991,12
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | RENAN DE LIMA MARTINS | R$ 5.991,12 | R$ 0,00 | R$ 5.991,12 | Não se aplica | R$ 5.991,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060024Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 5.991,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.991,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.991,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2026 | MATHEUS DE ALMEIDA RUFINO | R$ 1.032,59 | R$ 0,00 | R$ 1.032,59 | Não se aplica | R$ 1.032,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060023Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 1.032,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.032,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.032,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/06/2026 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | Não se aplica | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060022Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ARENINHAS EM DIVERSOS LOCAIS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME PROCESSO Nº 2025121001-CP E CONTRATO Nº 20260067. PARA COMPLEMENTAÇÃO D EMPENHO N° 01040116.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/06/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 29.338,60 | R$ 0,00 | R$ 29.338,60 | Não se aplica | R$ 29.338,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060021Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 29.338,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.338,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.338,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1241 a 1250 de 1621 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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