Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 61.579.791 RIQUÉCIO SOARES GOMES | R$ 14.832,00 | R$ 3.296,00 | R$ 1.648,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.536,00 |
Empenho nº 02020042Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO ADUBO DAS HORTAS ESCOLARES, HORTALIÇAS E FRUTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ESTRATÉGIA E PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 14.832,00
AnuladoR$ 3.296,00
LiquidadoR$ 1.648,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.536,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | JUCIVAN FERNANDES MAIA 77702 433353 | R$ 29.340,00 | R$ 0,00 | R$ 1.630,00 | Não se aplica | R$ 1.630,00 | R$ 27.710,00 |
Empenho nº 02020041Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO ADUBO DAS HORTAS ESCOLARES, HORTALIÇAS E FRUTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ESTRATÉGIA E PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 29.340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.630,00
A pagarR$ 27.710,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 61.188.277 FRANCISCO PEREIRA FILHO | R$ 29.340,00 | R$ 9.780,00 | R$ 3.260,00 | Não se aplica | R$ 3.260,00 | R$ 16.300,00 |
Empenho nº 02020040Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO ADUBO DAS HORTAS ESCOLARES, HORTALIÇAS E FRUTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ESTRATÉGIA E PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 29.340,00
AnuladoR$ 9.780,00
LiquidadoR$ 3.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.260,00
A pagarR$ 16.300,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 60.191.574 ANTÔNIO AMARO DA SILVA | R$ 44.055,00 | R$ 9.790,00 | R$ 4.895,00 | Não se aplica | R$ 4.895,00 | R$ 29.370,00 |
Empenho nº 02020039Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO ADUBO DAS HORTAS ESCOLARES, HORTALIÇAS E FRUTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ESTRATÉGIA E PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 44.055,00
AnuladoR$ 9.790,00
LiquidadoR$ 4.895,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.895,00
A pagarR$ 29.370,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/02/2026 | 51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS | R$ 4.524,00 | R$ 0,00 | R$ 4.524,00 | Não se aplica | R$ 4.524,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020038Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA, ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 4.524,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.524,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.524,00
A pagarR$ 0,00
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/02/2026 | BRUNO CINTRA DIOGENES | R$ 10.825,44 | R$ 0,00 | R$ 4.510,60 | Não se aplica | R$ 3.608,48 | R$ 7.216,96 |
Empenho nº 02020037Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
EmpenhadoR$ 10.825,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.510,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.608,48
A pagarR$ 7.216,96
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2026 | CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | R$ 38.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.500,00 |
Empenho nº 02020032Liquidado
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA AUXILIAR AS UNIDADES GESTORAS DURANTE A FASE PREPARATÓRIA PREVISTA NO ART. 18 DA LEI 14.133/21 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/C
EmpenhadoR$ 38.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.500,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 12.185,72 | R$ 0,00 | R$ 12.185,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.185,72 |
Empenho nº 02020030Liquidado
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 12.185,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.185,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.185,72
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 02020029Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/02/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 7.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.770,00 |
Empenho nº 02020028Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 7.770,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.770,00
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Exibindo 1451 a 1460 de 1620 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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