Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 17/08/2026 | PRIMELICITA LTDA | R$ 5.115,84 | R$ 0,00 | R$ 5.115,84 | Não se aplica | R$ 5.115,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO E ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS/ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL LOCAL, ATRAVÉS DE AÇÕES COLETIVAS. VISANDO A PROTEÇÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAL E COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO E JAGUARIBARA CEARÁ.
EmpenhadoR$ 5.115,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.115,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.115,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 17/08/2026 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 3.164,25 | R$ 0,00 | R$ 3.164,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.164,25 |
Empenho nº 17080007Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA,TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 3.164,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.164,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.164,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 17/08/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 30.621,15 | R$ 0,00 | R$ 26.469,55 | Não se aplica | R$ 26.469,55 | R$ 4.151,60 |
Empenho nº 17080006Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 30.621,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.469,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.469,55
A pagarR$ 4.151,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 17/08/2026 | ANTONIA KALEN PEREIRA QUEIROS | R$ 22.211,23 | R$ 0,00 | R$ 22.211,23 | Não se aplica | R$ 22.211,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080004Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, VISANDO O ATENDIMENTO DOS ITENS FRACASSADOS E DESERTOS DO CERTAME ANTERIOR, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 22.211,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.211,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.211,23
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 17/08/2026 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 11.600,00 | R$ 7.656,00 | R$ 3.944,00 | Não se aplica | R$ 3.944,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080003Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 11.600,00
AnuladoR$ 7.656,00
LiquidadoR$ 3.944,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.944,00
A pagarR$ 0,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 17/08/2026 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 11.669,60 | R$ 0,00 | R$ 11.669,60 | Não se aplica | R$ 11.669,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 11.669,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.669,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.669,60
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 17/08/2026 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ 4.382,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.382,13 |
Empenho nº 17080001Empenhado
AQUISIÇÃO DE BRINDES E LEMBRANCINHAS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 4.382,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.382,13
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 14/08/2026 | ASSOCIACAO DE VAQUEIRO DO VALE JAGUARIBE ( AVAL) | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 14080009Liquidado
locação de três stands na inscrição e participação da prefeitura municipal de Jaguaribara no evento AgroJaguar a realizar-se no parque de exposição Francisco Vidal de Andrade, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, tendo como objetivo de promover, divulgar e fortalecer as atividades voltadas ao desenvolvimento economico agropecuario e ambiental.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 14/08/2026 | S SANDRA DA SILVA DANTAS | R$ 12.399,00 | R$ 0,00 | R$ 12.399,00 | Não se aplica | R$ 12.399,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14080008Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM DIVERSAS ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 12.399,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.399,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.399,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/08/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 3.608,82 | R$ 0,00 | R$ 3.608,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.608,82 |
Empenho nº 14080007Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.608,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.608,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.608,82
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Exibindo 331 a 340 de 1621 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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