Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/09/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 7.331,46 | R$ 0,00 | R$ 7.331,46 | Não se aplica | R$ 7.331,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22090004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.331,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.331,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.331,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/09/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 5.206,42 | R$ 0,00 | R$ 5.206,42 | Não se aplica | R$ 5.206,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22090003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.206,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.206,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.206,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/09/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 1.422,35 | R$ 0,00 | R$ 1.422,35 | Não se aplica | R$ 1.422,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22090002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.422,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.422,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.422,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/09/2026 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 3.582,51 | R$ 0,00 | R$ 3.582,51 | Não se aplica | R$ 3.582,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22090001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.582,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.582,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.582,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2026 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 20.006,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.006,02 |
Empenho nº 21090007Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 20.006,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.006,02
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.059,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.059,90 |
Empenho nº 21090006Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.059,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.059,90
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2026 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.112,00 |
Empenho nº 21090005Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.112,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.112,00
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 21/09/2026 | FABIO FREITAS DA SILVA | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21090004Pago
taxa de inscrição do município de Jaguaribara para os jogos do vale de Jaguaribe 2026, nas modalidades de voleibol, vôlei de Praia, futsal e beach tênis, junto a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2026 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 | Não se aplica | R$ 630,00 | R$ 4.370,00 |
Empenho nº 21090003Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 630,00
A pagarR$ 4.370,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 21/09/2026 | C G M VIDAL | R$ 11.957,46 | R$ 0,00 | R$ 11.957,46 | Não se aplica | R$ 11.957,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21090002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ
EmpenhadoR$ 11.957,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.957,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.957,46
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 31 a 40 de 1620 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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