Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | R$ -846,40 | R$ 846,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060010Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -846,40
AnuladoR$ 846,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060009Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | R$ -33.600,00 | R$ 33.600,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060007Empenhado
que ora anulamos para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -33.600,00
AnuladoR$ 33.600,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R$ -14.229,85 | R$ 14.229,85 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060006Empenhado
que ora anulamos par correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -14.229,85
AnuladoR$ 14.229,85
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | R$ -3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060003Empenhado
que ora anulamos para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -3.024,00
AnuladoR$ 3.024,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | R$ -2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060002Empenhado
que ora anulamos para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -2.128,00
AnuladoR$ 2.128,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R$ -2.299,46 | R$ 2.299,46 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060001Empenhado
que ora anulamos para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -2.299,46
AnuladoR$ 2.299,46
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 03/08/2026 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 496.186,40 | Não se aplica | R$ 496.186,40 | R$ 3.813,60 |
Empenho nº 03080143Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO DESTINADO À PRÁTICA ESPORTIVA E AO LAZER JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 496.186,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 496.186,40
A pagarR$ 3.813,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 03/08/2026 | 3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.879,58 | Não se aplica | R$ 8.879,58 | R$ 6.120,42 |
Empenho nº 03080142Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO DESTINADO À PRÁTICA ESPORTIVA E AO LAZER JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.879,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.879,58
A pagarR$ 6.120,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | 61.697.038 ANTONIO REGIANO RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080141Pago
Prestação de Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de Áreas Internas e Externas, referente ao mês de agosto/2026 da quadra da escola municipal Deodato Celso Diogenes, abrangendo todas as ações necessarias para manter o espaço em condições adequadas de uso, higiene e segurança, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 421 a 430 de 1623 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
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