Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 401.639,83 | Não se aplica | R$ 401.639,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010156Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -150.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 401.639,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 401.639,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 177.417,98 | Não se aplica | R$ 177.417,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010153Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.500,00
AnuladoR$ 8.500,00
LiquidadoR$ 177.417,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 177.417,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/08/2026 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | R$ -3.145,38 | R$ 3.145,38 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010149Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.145,38
AnuladoR$ 3.145,38
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ -20.003,00 | R$ 20.003,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010100Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -20.003,00
AnuladoR$ 20.003,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ -3.154,00 | R$ 3.154,00 | R$ 4.814,00 | Não se aplica | R$ 4.814,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010096Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -3.154,00
AnuladoR$ 3.154,00
LiquidadoR$ 4.814,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.814,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 469.705,20 | Não se aplica | R$ 467.605,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010003Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -150.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 469.705,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 467.605,20
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ -19.385,00 | R$ 19.385,00 | R$ 101.115,00 | Não se aplica | R$ 101.115,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060114Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -19.385,00
AnuladoR$ 19.385,00
LiquidadoR$ 101.115,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 101.115,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/08/2026 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ -5.227,71 | R$ 5.227,71 | R$ 44.772,29 | Não se aplica | R$ 44.772,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060013Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.227,71
AnuladoR$ 5.227,71
LiquidadoR$ 44.772,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.772,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.904,72 | Não se aplica | R$ 12.904,72 | R$ 2.095,28 |
Empenho nº 31070024Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Gerenciamento das ASPS - Vigilância Epidemiológica deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30040005 de 30/04/2026.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.904,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.904,72
A pagarR$ 2.095,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 31/07/2026 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.252,66 | Não se aplica | R$ 9.252,66 | R$ 7.747,34 |
Empenho nº 31070023Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 30%, deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010348 de 02/01/2026.
EmpenhadoR$ 17.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.252,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.252,66
A pagarR$ 7.747,34
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Exibindo 591 a 600 de 1624 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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