5.150
Total de Diárias
251
Beneficiários
R$ 312.410,00
Valor Total
60,62
Média por Diária
| Beneficiário | Cargo/Função | Destino | Período | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MARCIO PEIXOTO PEREIRA
XXX.172.763-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
20/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
XXX.744.683-XX |
- |
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes … |
20/02/2025 | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | - |
|
JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO
XXX.386.323-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
20/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
HERMENEGILDO BEZERRA NETO
XXX.159.273-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
20/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA
XXX.375.013-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
20/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA
XXX.375.013-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
20/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
JOSE EVANILSON SILVA BARRETO
XXX.101.563-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
ANTONIA GUIOMAR RODRIGUES DA FONSECA ARAÚJO
XXX.867.023-XX |
- |
Pagamento de 01 (um)diaria destinada a coordenadora de cultura a … |
19/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
EVA MARIA CARLOS PARENTE
XXX.267.973-XX |
- |
Pagamento de 01 (um)diaria destinada a coordenadora de Turismo a … |
19/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
MARIA CLARISSE DE FREITAS ARAÚJO
XXX.077.283-XX |
- |
Pagamento de 01 (uma) diária para a Chefe do Nucleo … |
19/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA
XXX.109.833-XX |
- |
pagamento de 01 (Uma) diária para Francisca Mariane Alves de … |
19/02/2025 | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | - |
|
EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
XXX.036.688-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA
XXX.616.808-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA
XXX.616.808-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
JARLAN DANTAS SOARES
XXX.011.143-XX |
- |
Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto … |
19/02/2025 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - |
|
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES
XXX.427.383-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS
XXX.232.123-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
SARLENE PINHEIRO DE FREITAS
XXX.168.183-XX |
- |
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro … |
19/02/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
|
SARLENE PINHEIRO DE FREITAS
XXX.168.183-XX |
- |
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro … |
19/02/2025 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | - |
|
GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS
XXX.294.823-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas … |
19/02/2025 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | - |
|
VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS
XXX.540.373-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO
XXX.872.413-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO
XXX.872.413-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
IRANILDA MATOS PEIXOTO
XXX.737.433-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
IRANILDA MATOS PEIXOTO
XXX.737.433-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
MARCIO PEIXOTO PEREIRA
XXX.172.763-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
XXX.481.583-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ORBENIO ALVES DE SOUSA
XXX.349.783-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
ORBENIO ALVES DE SOUSA
XXX.349.783-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |
|
FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES
XXX.911.493-XX |
- |
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, … |
19/02/2025 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | - |