Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 183123Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ernesto Moreira de Araujo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Controle a Dengue de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 183023Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Controle a Dengue, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | ANTONIO BARBOSA NETO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 182723Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Combate a Dengue, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | ZM QUEIROS - ME | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | R$ 2.530,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.530,00 |
Empenho nº 164723Liquidado
serviço de transmissão de eventos ao vivo via web com interatividade em rede e mídias sociais do órgão e preparação de material em vídeos gravados de inaugurações com equipamentos e demais itens necessários inclusos juntos a Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.530,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 161023Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231149764) é a ART referente a fiscalização dos serviços pavimentação em diversas ruas no município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 151623Liquidado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras Epson vinculadas a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 151123Liquidado
contratação de apresentação de show musical com a participação da cantora Samyra Show, para realização da festa de 66 (sessenta e seis) anos de emancipação política do município de Jaguaribara/CE, em preça pública, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude, conforme inexigibilidade N° 2023020101-IN e contrato N° 20230077.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 1.380,70 | R$ 0,00 | R$ 1.380,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.380,70 |
Empenho nº 142123Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230076.
EmpenhadoR$ 1.380,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.380,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.380,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 1.158,66 | R$ 0,00 | R$ 1.158,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.158,66 |
Empenho nº 141823Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230076.
EmpenhadoR$ 1.158,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.158,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.158,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.344,90 | R$ 0,00 | R$ 1.344,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.344,90 |
Empenho nº 141723Liquidado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização para atender as necesidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022033101PE e contrato N° 20230078.
EmpenhadoR$ 1.344,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.344,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.344,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3561 a 3570 de 3826 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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