Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 23.284,80 | R$ 0,00 | R$ 23.284,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.284,80 |
Empenho nº 460324Liquidado
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 07(sete) parcelas para o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN, assegurando concorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa, inclusive a transferencia do Contratante ao Contratado da gestão do SISTEMA DE TRANSPORTES DE PACIENTES ELETIVOS - STPE, n
EmpenhadoR$ 23.284,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.284,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.284,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 90.118,70 | R$ 0,00 | R$ 90.118,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90.118,70 |
Empenho nº 460224Liquidado
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 12(DOZE) parcelas para a POLICLINICA REGIONAL, assegurando concorrer com as despesas de todas as aditividades a serem desenvolvidas pela Entidade de acordo com definido no mencionado Contrato, inclusive a transferência do Contratante ao Contratado, da gestão da Policlínica Regional Judite Chaces Saraiva de Limoeiro do Norte, Unidade integrante da Secretaria de Saúde do Es
EmpenhadoR$ 90.118,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90.118,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90.118,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
Empenho nº 445724Liquidado
aquisição de pv, tampa e placa de concreto, para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072901PERP e contrato n° 20240559.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 74.205,64 | R$ 0,00 | R$ 74.205,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 74.205,64 |
Empenho nº 445024Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de reforma da unidade de evisceração de pescados no município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme dispensa de licitação n° 2024061102-DE e contrato n° 20240450.
EmpenhadoR$ 74.205,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 74.205,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 74.205,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 442624Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19060009.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 157.538,92 | R$ 0,00 | R$ 157.538,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 157.538,92 |
Empenho nº 442024Liquidado
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo C/Rejuntação nas ruas Vicente - Centro, Rua Professora Marlinda Eloi, Rua Nery e Silva, Rua Joaquim Negreiros no Conjunto Felícia e Pavimentação em Pedra Tosca c/rejuntamento da rua SDO 01 no bairro Antônio Pinheiro - Mandacaru no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023111701-TP e contrato n° 20240349.
EmpenhadoR$ 157.538,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 157.538,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 157.538,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 437124Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 13060001.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 436924Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 18040014.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 436724Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 17060011.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 355,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 435924Liquidado
o pagamento de tarifas telefonicas decorrentes de serviços prestados em ligações realizadas pela Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 355,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1591 a 1600 de 3672 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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