Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 55.200,00 | R$ 0,00 | R$ 48.596,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 55.200,00 |
Empenho nº 131824Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240077.
EmpenhadoR$ 55.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.596,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 14.490,00 | R$ 0,00 | R$ 13.754,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.490,00 |
Empenho nº 131724Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240077.
EmpenhadoR$ 14.490,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.754,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.490,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 14.673,20 | R$ 0,00 | R$ 5.660,21 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.673,20 |
Empenho nº 131324Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240073.
EmpenhadoR$ 14.673,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.660,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.673,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 28.822,00 | R$ 0,00 | R$ 9.193,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.822,00 |
Empenho nº 131224Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240073.
EmpenhadoR$ 28.822,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.193,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.822,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 37.396,30 | R$ 0,00 | R$ 22.984,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 37.396,30 |
Empenho nº 131024Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240073.
EmpenhadoR$ 37.396,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.984,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.396,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/01/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 1.584,23 | R$ 0,00 | R$ 1.584,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.584,23 |
Empenho nº 153524Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguariabara/CE, conforme pregão nº2023050201-PE e contrato nº20240066.
EmpenhadoR$ 1.584,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.584,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.584,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/01/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 1.677,42 | R$ 0,00 | R$ 1.677,42 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.677,42 |
Empenho nº 153424Liquidado
aquisição de material de expediente visando atender as necessidades da Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguariabara/CE, conforme pregão nº2023050201-PE e contrato nº20240066.
EmpenhadoR$ 1.677,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.677,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.677,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 138624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 18 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°039/24SETAS de 18/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 138424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 18 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº040/24SETAS de 18/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 137224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 18 de Janeiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 041/24SETAS de 18/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3421 a 3430 de 3672 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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