Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -88.622,48 | R$ 88.622,48 | R$ 39.931,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 502824Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -88.622,48
AnuladoR$ 88.622,48
LiquidadoR$ 39.931,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2024 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ -2.799,99 | R$ 2.799,99 | R$ 9.549,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 343324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.799,99
AnuladoR$ 2.799,99
LiquidadoR$ 9.549,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2024 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ -17.229,77 | R$ 17.229,77 | R$ 34.617,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 343124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -17.229,77
AnuladoR$ 17.229,77
LiquidadoR$ 34.617,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -7.704,00 | R$ 7.704,00 | R$ 26.568,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 288024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.704,00
AnuladoR$ 7.704,00
LiquidadoR$ 26.568,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -42,00 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188024Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -42,00
AnuladoR$ 42,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ -13.659,90 | R$ 13.659,90 | R$ 14.286,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -13.659,90
AnuladoR$ 13.659,90
LiquidadoR$ 14.286,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ -2.865,25 | R$ 2.865,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145124Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.865,25
AnuladoR$ 2.865,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2024 | SERVIÇO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
Empenho nº 628824Liquidado
contratação do sebrae para execução e acompanhamento de atividades constantes do projeto Cidade Empreendedora no município de Jaguaribara/CE, compostos por um conjunto de soluções, conforme caracteridticas, objetivos e metodologias aprensentados na proposta comercial do projeto e aprovado mediante termo de adesão, a serem executados sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento econômico, turismo, aquicultura e pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade n° 2024102301-I
EmpenhadoR$ 18.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 625824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 31 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº760/24SETAS de 31/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2024 | JOAO MACIEL DOS REIS PEIXOTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 625724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para João Maciel dos Reis Peixoto, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 31 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº761/24SETAS de 31/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 511 a 520 de 3672 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
Fornecedor/empresa: ASPEC
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