Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | ANA FAUSTA DIÓGENES GRANJA | R$ -37.805,75 | R$ 37.805,75 | R$ 2.177,69 | Não se aplica | R$ 2.177,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -37.805,75
AnuladoR$ 37.805,75
LiquidadoR$ 2.177,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.177,69
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | ITALO NASCIMENTO CAMPOS | R$ -34.327,22 | R$ 34.327,22 | R$ 5.654,88 | Não se aplica | R$ 5.654,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -34.327,22
AnuladoR$ 34.327,22
LiquidadoR$ 5.654,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.654,88
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO MAIA | R$ -36.434,34 | R$ 36.434,34 | R$ 3.550,24 | Não se aplica | R$ 3.550,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -36.434,34
AnuladoR$ 36.434,34
LiquidadoR$ 3.550,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.550,24
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FRANCISCO CLEMENTINO MAIA | R$ -37.008,06 | R$ 37.008,06 | R$ 2.974,04 | Não se aplica | R$ 2.974,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219925Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -37.008,06
AnuladoR$ 37.008,06
LiquidadoR$ 2.974,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.974,04
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | JUCIE NOGUEIRA CLEMENTINO | R$ -31.108,98 | R$ 31.108,98 | R$ 8.875,60 | Não se aplica | R$ 8.875,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -31.108,98
AnuladoR$ 31.108,98
LiquidadoR$ 8.875,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.875,60
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | ANA ZÉLIA CLEMENTINO | R$ -31.359,60 | R$ 31.359,60 | R$ 6.968,80 | Não se aplica | R$ 6.968,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -31.359,60
AnuladoR$ 31.359,60
LiquidadoR$ 6.968,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.968,80
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | ROZELIA SILVA BANDEIRA | R$ -22.329,63 | R$ 22.329,63 | R$ 13.426,37 | Não se aplica | R$ 13.426,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -22.329,63
AnuladoR$ 22.329,63
LiquidadoR$ 13.426,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.426,37
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | JOSE FERNANDES DA SILVA | R$ -27.771,74 | R$ 27.771,74 | R$ 3.644,26 | Não se aplica | R$ 3.644,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -27.771,74
AnuladoR$ 27.771,74
LiquidadoR$ 3.644,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.644,26
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | REGIS DE LIMA MARTINS | R$ -24.839,59 | R$ 24.839,59 | R$ 15.142,51 | Não se aplica | R$ 15.142,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -24.839,59
AnuladoR$ 24.839,59
LiquidadoR$ 15.142,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.142,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | MARINEIDE DE ALMEIDA SILVA | R$ -23.549,24 | R$ 23.549,24 | R$ 16.445,00 | Não se aplica | R$ 16.445,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -23.549,24
AnuladoR$ 23.549,24
LiquidadoR$ 16.445,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.445,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3211 a 3220 de 4908 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
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