Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.103,21 | Não se aplica | R$ 1.823,79 | R$ 1.176,21 |
Empenho nº 03080019Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Casa do Cidadão do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 02010066.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.103,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.823,79
A pagarR$ 1.176,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/08/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.206,13 | Não se aplica | R$ 603,98 | R$ 2.396,02 |
Empenho nº 03080018Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento e Manutenção do Mercado Público Municipal de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 02010067.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.206,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 603,98
A pagarR$ 2.396,02
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 03/08/2026 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 3.546,00 | R$ 0,00 | R$ 3.546,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.546,00 |
Empenho nº 03080017Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.546,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.546,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.546,00
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/08/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080016Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 03/08/2026 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080015Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/08/2026 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 220.516,95 | Não se aplica | R$ 220.516,95 | R$ 29.483,05 |
Empenho nº 03080014Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS S.D.O 01 E EXPEDITO BEZERRA NO BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NEG Nº 07010001 DE 07/01/2026.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220.516,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220.516,95
A pagarR$ 29.483,05
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/08/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 285,59 | R$ 0,00 | R$ 285,59 | Não se aplica | R$ 285,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080013Pago
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Nº CE20261935296 para Elaboração de Projeto Básico/Executivo, Elaboração de Orçamento do Projeto de Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares e de Varrição do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 285,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 285,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 285,59
A pagarR$ 0,00
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/08/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 55.073,62 | R$ 0,00 | R$ 55.073,62 | Não se aplica | R$ 51.587,62 | R$ 3.486,00 |
Empenho nº 03080012Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 55.073,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55.073,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.587,62
A pagarR$ 3.486,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/08/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 38.952,49 | R$ 0,00 | R$ 38.952,49 | Não se aplica | R$ 38.952,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080011Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 38.952,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.952,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.952,49
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/08/2026 | NICOPOLIS LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ 26.016,00 | R$ 0,00 | R$ 13.008,00 | Não se aplica | R$ 13.008,00 | R$ 13.008,00 |
Empenho nº 03080010Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 26.016,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.008,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.008,00
A pagarR$ 13.008,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 551 a 560 de 1623 registros
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 88 | R$ 15.360.267,96 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 61 | R$ 2.124.604,99 |
| 3 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 7 | R$ 2.051.575,80 |
| 4 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 30 | R$ 1.648.352,70 |
| 5 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 90 | R$ 1.450.836,59 |
| 6 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 55 | R$ 1.057.829,83 |
| 7 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 33 | R$ 860.733,46 |
| 8 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 44.353.101/0001-11 | 3 | R$ 830.000,00 |
| 9 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 7 | R$ 761.268,59 |
| 10 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 26 | R$ 755.113,82 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa
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